各费用报销单表格.docx 4页

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  • 2022-04-29 14:45:14 发布

各费用报销单表格.docx

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'费用报销单年月日附件共张用途金额(元)备注部部门门会经计理合计签审批核所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,元以上需总经理审批。大写:原借款:应退余款:元元 纳复核报销人借款审批单年月日附件共张款部借款人门款事由款金(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥额门会部门经理审核签批所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,0元以上需总经理审批。纳复核借款人差旅费报销单年月日附件共张职别出差事由部门经理审核止日期自年月日起至年月日止共天起讫地市点机票车内住出差天数船交宿其他小计费补助费通费费 合计费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000总经理审批。额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助纳复核报销人付款审批单年月日附件共张款部领款人门款事由款金(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥额门会 签批部门经理审核所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、00元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分财务经理和总经理审批。审批方式可先ECT短信电话后签字。纳复核领款人收款收据单年月日附件共张户名称名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分款项目计(大写)(小写)¥民币纳复核收款人'