营业经理述职报告 4页

  • 34.50 KB
  • 2022-12-27 07:30:36 发布

营业经理述职报告

  • 4页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
营业经理述职报告各们领导、各们同仁:根据xxxx银行重要岗位轮换制度规定,现将本人二年来在履行网点营业经理岗位职责的工作情况报告如下:一、组织网点人员学习培训情况:按照学习计划每月组织网点员工学习xxx分行运行管理风险提示,学习上级行下发的差错情况及分析,学习《xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx》以及涉及到一线柜员业务部分内容和案防教育“七笔账”和“八个风险点”。学习业务操作指南中相关业务的风险点及流程,及时组员工学习上级行下发的新业务流程和交易代码。二、会计核算质量的检查和管理情况:每月末与县人行核对在人行存款、与业务处理中心核对辖内上存款项并做到账账相符,至x月末,我行xxxxx科目都没有余额产生,也不存在未达帐项和挂帐情况,xxxxxxxx科目余额正常,没有长期挂帐和不平挂帐,收报挂帐户余额已经及时接收处理,住房公积金委托贷款利息及时结转,帐表相符。会计科目和内部帐户、表内、表外欠息情况:对单位xxxx科目内部帐手工账记录正确,表内外利息帐表相符,久悬未本月没有发生业务。xxxxx等损益科目进行检查核对,损益科目下各个子目本年度发生额反映方向正确,贷款借据帐表相符。Xxxxxxxx与xxxx科目钩稽关系以及xxxxx科目余额等于xxxxx科目余额,科目钩稽关系正确。locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame3 三、重要环节和重要部位监督检查情况:1、重要空白凭证检查情况:每月坚持对支行库存重要空白凭证帐实检查核对,每周核对柜员重空,做到账实相符,重空出售手续合规,交接和管理手续合规;在新要素主机系统投产使用后,指导柜员如何使用新主机会计要素系统中重空的发放,请领、上交、轧账、及报表的核对等。2、业务印章和印、押、证管理方面:核算网点的汇票专用章印摸都由总会计(营业经理)保管使用,都在《印章保管使用登记簿》中记录和交接;所有业务印章在要素系统中的状态都正常,业务印章保管使用规范,各类业务专用印章都已经在《印章保管使用登记簿》上预留印模,印章使用人与登记簿登记一致;柜员岗位调换或临时离岗,按规定办理交接手续,登记簿上签章齐全,坚持做到印、押、证分管分用。3、挂失业务检查情况:我行无对公业务挂失业务,个人挂失业务无异常,但存在漏章现象,已现场整改。4、反洗钱大额报备业务检查方面:每月对网点反洗钱大额报备业务台帐进行检查核对,单位客户x万元以上的现金支取和xx万元以上的现金存入以及xxx万元以上的转帐和汇款记录齐全,每季按时上报人行,无大额业务漏报备的情况。四、加强对重要业务特殊业务的把控1、每个工作日都坚持对返传的《xxx》、《xxxxxxx》、《xxxxxxx》、《xxxxxxxx》、《xxxxxxx》的核对,加强了对错账冲正和反交易的管理和记录。坚持对冲正业务、locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame3 反交易业务的控制和审核,并严格控制差错的发生。2、加强对网点岗位设置、岗位分离以及银企对帐和人员交接、凭证传递、查询查复和差错整改落实情况:支行网点岗位设置合理,企业开户受理、审核和开户录入相分离,记帐和对帐分离,资金汇划录入、复核、授权分离。营业经理与后备营业经理之间的交接清楚,交接事项全部记录于《xxxxxxx》;柜员领用重空认真办理交接,xxxxx查询支行的查询回复情况及时。3、坚持监督检查营业网点柜员设置符合事权划分的管理规定,核算业务流程严密的情况;4、每月监督检查营业网点相关业务岗位责任制的执行情况;5、每日监督检查现金收付、现金调拨、钱箱管理符合规定的情况;五、加强风险环节的把关:1、加强单位账户开户审核的把关,严格单位结算账户开户资料的审核,保证单位银行结算账户开户资料的真实、准确。2、认真对单位银行结算账户预留银行的印鉴进行清理、登记和保管,严格按照单位银行预留印鉴的具体规定办理印鉴预留、交接、保管和记录。3、严格把控企业网上银行开户资料的审核关,保证企业网上银行开户、证书交接、证书制作、证书解冻等各个环节的风险。4、及时登录会计风险监控系统,认真识别反洗钱业务数据,及时处理风险监控系统中时实业务数据。locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame3 5、对有权部门查询、冻结、解冻、扣划及其他需要授权的特殊业务进行审查授权;6、逐笔审批自制的特种转账凭证及金额x万元以上(含)的内部转账收付凭证并签章负责:7、在划卡授权过程中对业务凭证和柜员终端画面进行了认真审查和核对。locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame3